Orden de Compra. Nº1233607-113-AG24 "NDM ADQ. SERVICIO DE INTERNET FIJO PARA ESTABLECIMEINTOS EDUCACIONALES DE ALTO HOSPICIO a compra ágil: 1233607-51-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Local de Educación Pública Iquique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233607-113-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-03-2024
Nombre de la Orden de Compra NDM ADQ. SERVICIO DE INTERNET FIJO PARA ESTABLECIMEINTOS EDUCACIONALES DE ALTO HOSPICIO a compra ágil: 1233607-51-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Iquique
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Iquique
R.U.T. 61.980.910-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 121 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Iquique
R.U.T. 61.980.910-6
Dirección de Facturación Esmeralda 340 oficina 1310 Iquique
Comuna Iquique
Impuesto 310221,36
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 340 oficina 1310 Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Operaciones de Servicios Informáticos y Telecomunicaciones SpA
Razón Social OSITEL SPA
R.U.T. 77.657.107-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Operaciones de Servicios Informáticos y Telecomunicaciones SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81112101
Proveedores de servicio de Internet (ISP)1UnidadSERVICIO DE INTERNET FIJO POR 12 MESES ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL "ESCUELA LENGUAJE OASIS DEL SABER" DIRECCIÓN C. TRONCAL 3895 SERVICIO DE INTERNET FIJO POR 12 MESES ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL "ESCUELA LENGUAJE OASIS DEL SABER" DIRECCIÓN C. TRONCAL 3895 $ 544.248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 544.248 $ 544.248
81112101
Proveedores de servicio de Internet (ISP)1UnidadSERVICIO DE INTERNET FIJO POR 12 MESES ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL "JARDIN INFANTIL LUCERITO DORADO" DIRECCIÓN LENKA FRANULIC 4496 (CON JAVIERA CARRERA)SERVICIO DE INTERNET FIJO POR 12 MESES ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL "JARDIN INFANTIL LUCERITO DORADO" DIRECCIÓN LENKA FRANULIC 4496 (CON JAVIERA CARRERA) $ 544.248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 544.248 $ 544.248
81112101
Proveedores de servicio de Internet (ISP)1UnidadSERVICIO DE INTERNET FIJO POR 12 MESES ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL "JARDIN INFANTIL MI PEQUEÑO MUNDO" DIRECCIÓN EL MIRADOR 3697SERVICIO DE INTERNET FIJO POR 12 MESES ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL "JARDIN INFANTIL MI PEQUEÑO MUNDO" DIRECCIÓN EL MIRADOR 3697 $ 544.248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 544.248 $ 544.248
Total Neto $ 1.632.744
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 310.221
TOTAL OC $ 1.942.965


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.657.107-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.