1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1057554-3968-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
Fecha de Envío |
04-07-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
(KAC) GUIA DE PRESION VERRATA PLUS |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUREN |
R.U.T. |
61.602.054-4 |
Dirección de Unidad de Compra |
San Ignacio 725, Valparaiso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUREN |
R.U.T. |
61.602.054-4 |
Dirección de Facturación |
San Ignacio N ° 725 |
Comuna |
Valparaíso |
Impuesto |
750500 |
Dirección de Envío de la Factura |
San Ignacio N ° 725 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
ARLAB S.A. |
Razón Social |
ARTICULOS, EQUIPOS Y PRODUCTOS PARA LA MEDICINA, L
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R.U.T. |
76.044.959-8 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ARLAB S.A. |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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