Orden de Compra. Nº
546437-137-AG25
"
ID 110904 Insumos de cafetería OSJR Atacama / 125-COT25
"
Recuerde que el responsable del pago es FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
546437-137-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
16-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
ID 110904 Insumos de cafetería OSJR Atacama / 125-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES
Razón Social
FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
R.U.T.
75.991.930-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
R.U.T.
75.991.930-0
Dirección de Facturación
Bellavista N° 0990, Providencia
Comuna
Providencia
Impuesto
64937,06
Dirección de Envío de la Factura
Bellavista N° 0990, Providencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
21-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
Razón Social
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
R.U.T.
77.808.773-1
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201706
Café
6
Unidad
CAFÉ NESCAFE TRADICIONAL GRANULADO TARRO 420 GRAMOS.
$ 12.824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 76.944
$ 76.944
50201711
Té instantáneo
4
Unidad
TE SUPREMO CEYLAN PREMIUM CAJA DE 100 BOLSAS.
$ 6.709,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.836
$ 26.836
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate
8
Unidad
MILO CON LECHE LISTO PARA TOMAR TARRO DE 700 GRAMOS.
$ 10.846,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 86.768
$ 86.768
50161510
Sacarina o sucralosa
2
Unidad
ENDULZANTE CON STEVIA 400 ML.
$ 5.753,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.506
$ 11.506
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
6
Unidad
AZUCAR GRANULADA BOLSA 1 KILO
$ 1.797,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.782
$ 10.782
14111705
Servilletas de papel
6
Unidad
PAQUETE DE SERVILLETAS ELITE 200 UNIDADES.
$ 936,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.616
$ 5.616
14111703
Toallas de papel
6
Unidad
PAPEL TOALLA ABSORBENTE 100 METROS
$ 2.312,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.872
$ 13.872
52151617
Cucharas de madera de uso doméstico
10
Unidad
CUCHARITAS DE MADERA O BAMBU PARA TE 100 UNIDADES
$ 3.425,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.250
$ 34.250
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
10
Unidad
VASO TERMICO 300 ML. EMPAQUE 100 UNIDADES.
$ 7.520,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.200
$ 75.200
Total Neto
$ 341.774
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 64.937
TOTAL OC
$ 406.711
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.