Orden de Compra. Nº1057418-272-SE25 "CS-MATERIALES FERRETERIA MES DE ENERO (GUIAS) MANT. CORRECTIVO SSGG-22.06.001-HFCM31881-(DAF)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE MULCHEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057418-272-SE25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 12-04-2025
Nombre de la Orden de Compra CS-MATERIALES FERRETERIA MES DE ENERO (GUIAS) MANT. CORRECTIVO SSGG-22.06.001-HFCM31881-(DAF)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ERROR EN ASIGNACION DE ITEM
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057418-40-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE MULCHEN
R.U.T. 61.607.302-8
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 604
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE MULCHEN
R.U.T. 61.607.302-8
Dirección de Facturación Villagra 455, Mulchen
Comuna Mulchén
Impuesto 69160
Dirección de Envío de la Factura Villagra 455, Mulchen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA NACIMIENTO
Razón Social TAMARA NAYADETH CASTRO BURGOS
R.U.T. 16.823.355-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA NACIMIENTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24112402
Armarios para materiales peligrosos1UnidadINSUMOS FERRETERIA (GUÍAS 4558 Y 4556) CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2025, INFRAESTRUCTURA MANT. MENOR CORRECTIVA, SEGÚN DETALLE ADJUNTOINSUMOS FERRETERIA (GUÍAS 4558 Y 4556) CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2025, INFRAESTRUCTURA MANT. MENOR CORRECTIVA, SEGÚN DETALLE ADJUNTO $ 364.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 364.000 $ 364.000
Total Neto $ 364.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.160
TOTAL OC $ 433.160


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.