Orden de Compra. Nº3944-78-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3944-58-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3944-78-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3944-58-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
R.U.T. 69.091.500-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.006.001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
R.U.T. 69.091.500-6
Dirección de Facturación BERNARDO O´HIGGINS 237, PERALILLO (ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PERALILLO) DEPTO DE SALUD
Comuna Peralillo
Impuesto 137522
Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O´HIGGINS 237, PERALILLO (ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PERALILLO) DEPTO DE SALUD
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Soporte Medico&dental Spa
Razón Social SOPORTE MEDICO & DENTAL SPA
R.U.T. 77.009.054-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Soporte Medico&dental Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadMantención correctiva y reparativa de kavo UNIK PNEUMAT SN 2015107786 Implica revisión, evaluación y diagnóstico de estado general del equipo Revisión de drenado, desarme o limpieza según corresponda de componentes eléctricos, mecánicos, neumáticos o hidráulicos Como diagnóstico presuntivo se aprecia que equipo Falla eléctrica en empalme conexiones olor quemado y presencia de humo por lo que se requiere revisión circuito eléctrico completo, Certificado autorización marca Kavo por técnico  $ 723.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 723.800 $ 723.800
Total Neto $ 723.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 137.522
TOTAL OC $ 861.322


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.620.732-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.