1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1057503-1550-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
28-03-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
OP-PARKAS |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
|
R.U.T. |
61.958.500-3 |
Dirección de Facturación |
ESPERANZA 2150 |
Comuna |
San Ramón
|
Impuesto |
192660 |
Dirección de Envío de la Factura |
ESPERANZA 2150 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
28-03-2024 |
|
Proveedor |
Antus Industrial |
Razón Social |
NELLY ADRIANA VENTURA CÓRDOVA
|
R.U.T. |
11.624.383-0 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Antus Industrial |
Socios y accionistas principales
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
53101802
| Abrigos y chaquetas para hombre | 13 | Unidad | PARKA 3 EN 1, REPELENTE AL AGUA, CUENTA ADEMAS CON UNA CHAQUETA INTERIOR DE SOFTSHEL FORRADA EN MICROPOLAR, 1 TALLA S/ 3 M / 6 L / 2 XL DE HOMBRE COLOR VERDE, Y 1 TALLA L NEGRA DE MUJER
| PARKA 3 EN 1, REPELENTE AL AGUA, CUENTA ADEMAS CON UNA CHAQUETA INTERIOR DE SOFTSHEL FORRADA EN MICROPOLAR, 1 TALLA S/ 3 M / 6 L / 2 XL DE HOMBRE COLOR VERDE, Y 1 TALLA L NEGRA DE MUJER
|
$ 78.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.014.000
|
$ 1.014.000
|
|
Total Neto
|
$ 1.014.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 192.660
|
$ 1.206.660
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.