1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
5416-1601-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
12-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición Dron para departamento de Agronomía |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5416-57-L124 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA SERENA
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R.U.T. |
70.783.100-6 |
Dirección de Unidad de Compra |
Benavente Nº 980 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA SERENA
|
R.U.T. |
70.783.100-6 |
Dirección de Facturación |
Benavente Nº 980 |
Comuna |
La Serena
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Impuesto |
687065,65 |
Dirección de Envío de la Factura |
Benavente Nº 980 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
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Contacto Coordinación Entrega | Contacto coordinación entrega Sr. Mauricio Cortés U. email macortesu@userena.cl fono 51-2554918-2554900 |
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Proveedor |
GEOCOM S.A. |
Razón Social |
GEOCOM S A
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R.U.T. |
96.667.520-9 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GEOCOM S.A. |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25131705
| Aviones objetivo o de reconocimiento | 1 | Unidad | Adquisición Dron para departamento de Agronomía | Mavic 3M de acuerdo a bases técnicas |
$ 3.616.135,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.616.135
|
$ 3.616.135
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Total Neto
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$ 3.616.135
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 687.066
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$ 4.303.201
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.