Orden de Compra. Nº4473-316-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4473-261-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4473-316-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-07-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4473-261-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto 1213
Comuna Romeral
Impuesto 68655,36
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto 1213
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FS producciones
Razón Social FS SPA
R.U.T. 77.214.628-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FS producciones
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering192UnidadCOFFE BOX SEGÚN TTR ADJUNTO PARA ACTIVIDAD PRIMER TALLER OLIMPIADAS VACACIONALES RELIGIOSAS PARA EL DIA 08 DE JULIO 2024. COFFE BOX SEGÚN TTR ADJUNTO PARA ACTIVIDAD PRIMER TALLER OLIMPIADAS VACACIONALES RELIGIOSAS PARA EL DIA 08 DE JULIO 2024 $ 1.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 361.344 $ 361.344
Total Neto $ 361.344
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 68.655
TOTAL OC $ 429.999


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.487.171-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 7.969.092-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 15.990.020-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 15.527.648-7 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.214.628-0 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.106.683-6 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.949.514-0 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 16.271.380-9 Ver adjunto