1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4176-65-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
22-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE JUEGOS INFLABLES ESCUELA RIO QUILLEM |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
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R.U.T. |
69.190.200-5 |
Dirección de Facturación |
Chacabuco N° 55 entre calle Matta y Carrera |
Comuna |
Galvarino
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Impuesto |
223079 |
Dirección de Envío de la Factura |
Chacabuco N° 55 entre calle Matta y Carrera |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
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Coordinar servicio | Coordinar servicio con el director del establecimiento don Leonardo Escobar al fono 987827444 |
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Proveedor |
Manca Kids |
Razón Social |
MANCA KIDS ENTRETENCIONES SPA
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R.U.T. |
77.730.425-9 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Manca Kids |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60141012
| Juguetes inflables | 1 | Unidad | Servicio de Juegos Inflables para evento "Día de la Convivencia Escolar" escuela Rio Quillem el día 29 de abril. Enviar cotización. Oferente adjudicado deberá coordinar servicio con el director del establecimiento. | |
$ 1.174.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.174.100
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$ 1.174.100
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Total Neto
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$ 1.174.100
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 223.079
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$ 1.397.179
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.