Orden de Compra. Nº1467-54-SE23 "Deficit Hidrico 2°trimestre 2023 SGDA FLIA. RE1319"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CURICÓ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1467-54-SE23
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 03-08-2023
Nombre de la Orden de Compra Deficit Hidrico 2°trimestre 2023 SGDA FLIA. RE1319
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobernación Provincial de Curicó
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CURICÓ
R.U.T. 60.511.071-1
Dirección de Unidad de Compra Carmen N° 560
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 153
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CURICÓ
R.U.T. 60.511.071-1
Dirección de Facturación Carmen N° 560
Comuna Curicó
Impuesto 2531023,535
Dirección de Envío de la Factura Carmen N° 560
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jorge Segundo
Razón Social TRANSPORTES Y CULTIVOS JORGE SEGUNDO DEVIA NUÑEZ E
R.U.T. 76.630.882-1
Sucursal Jorge Segundo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78102102
Transporte de agua1Unidad no definida1.219.400 LITROS DE AGUA   $ 13.321.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.321.177 $ 13.321.177
Total Neto $ 13.321.176
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.531.024
TOTAL OC $ 15.852.200