1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
778998-47-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
04-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de vidrio para la JAL |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Regimiento Logístico N° 1 "Tocopilla"
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R.U.T. |
61.964.800-5 |
Dirección de Facturación |
av. ejercito N° 01530 |
Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
46360 |
Dirección de Envío de la Factura |
av. ejercito N° 01530 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
JENNIFER PAOLA |
Razón Social |
JENNIFER PAOLA FEMENÍAS ÁLVAREZ
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R.U.T. |
22.545.663-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
JENNIFER PAOLA |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30171709
| Vidrio con tela metálica embebida | 2 | Unidad | vidrio transparente de medidas 144x111,5 cms | |
$ 95.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 190.000
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$ 190.000
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Total Neto
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$ 190.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 54.000
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IVA 19 %
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$ 46.360
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$ 290.360
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.