Orden de Compra. Nº1090178-16-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1090178-5-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Bienestar del personal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1090178-16-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-09-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1090178-5-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Bienestar del personal
Razón Social Servicio Bienestar del personal
R.U.T. 61.606.803-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Bienestar del personal
R.U.T. 61.606.803-2
Dirección de Facturación Alameda N° 609 Rancagua
Comuna Rancagua
Impuesto 227430
Dirección de Envío de la Factura Alameda N° 609 Rancagua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor El Corsario, Eventos, Banquetería y Restaurant
Razón Social CHRISTIAN HERNAN NUÑEZ VALDIVIA, RESTAURANT, BANQUETERIA Y EVENTOS E.
R.U.T. 76.964.342-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal El Corsario, Eventos, Banquetería y Restaurant
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1UnidadSe solicita la adquisición de 1 bebida Isotónica de 750 cc, 1 Barra de Proteínas, , 1 Agua Mineral sin Gas, 1 Plátano estos insumos deberán ser entregados en Canchas los Maristas el día 07 de Septiembre del 2024. El proveedor deberá subir su cotización con lo ofertado. El proveedor deberá ajustarse al presupuesto disponible.  $ 1.197.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.197.000 $ 1.197.000
Total Neto $ 1.197.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 227.430
TOTAL OC $ 1.424.430


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.989.117-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.964.342-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.964.342-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.522.697-8 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.522.697-8 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.627.519-0 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.941.611-9 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.994.821-8 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.933.159-8 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.948.264-2 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 13.305.638-6 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 13.305.638-6 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.969.692-8 Ver adjunto