Orden de Compra. Nº4089-159-SE25 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - BODEGA COMUNAL DEPTO DE SALUD"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4089-159-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO - BODEGA COMUNAL DEPTO DE SALUD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-8-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Unidad de Compra Uno Norte 160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví Depto. de Salud
R.U.T. 69.130.602-k
Dirección de Facturación Uno Norte 160
Comuna Longaví
Impuesto 320332,97
Dirección de Envío de la Factura Uno Norte 160
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL SUPERGIGANTE
Razón Social COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA
R.U.T. 77.519.983-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL SUPERGIGANTE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel216Unidad no definidaTOALLA PAPEL CLASICA NOVA  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.240 $ 192.240
47131805
Limpiadores de uso general6Unidad no definidaDETERGENTE ENZIMATICO 5 LIT  $ 40.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 244.860 $ 244.860
47131805
Limpiadores de uso general10Unidad no definidaSANITIZANTE Q BIDON 5 LITROS  $ 13.712,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.120 $ 137.120
47131603
Esponjas200Unidad no definidaESPONJA ACANALADA  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
47131502
Paños de limpieza36Unidad no definidaPAÑO MULTIUSO  $ 2.309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.124 $ 83.124
47121804
Cubos o baldes para limpieza10Unidad no definidaBALDE ESCURRIDOR  $ 5.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.070 $ 58.070
47131811
Productos de lavandería90Unidad no definidaDETERGENTE EN POLVO 400GR  $ 1.397,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.730 $ 125.730
47131805
Limpiadores de uso general100Unidad no definidaJABON 1 LITRO SIMONDS  $ 2.948,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.800 $ 294.800
47131805
Limpiadores de uso general36Unidad no definidaLIMPIADOR EN CREMA CIF O SIMILAR  $ 1.737,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.532 $ 62.532
14111704
Papel higiénico5Unidad no definidaDISPENSADOR PAPEL HIGIENICO  $ 17.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.450 $ 87.450
47131617
Mopas de polvo15Unidad no definidaREPUESTO MOPA AVION 90CM  $ 6.348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.220 $ 95.220
47131617
Mopas de polvo7Unidad no definidaREPUESTO MOPA AVION 60CM  $ 5.643,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.501 $ 39.501
44121713
Plumillas10Unidad no definida PLUMILLA LIMPIAVIDRIO 35CM   $ 5.818,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.180 $ 58.180
47131618
Mopas húmedas48UnidadMOPA REDONDA ALGODÓN  $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.136 $ 137.136
Total Neto $ 1.685.963
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 320.333
TOTAL OC $ 2.006.296


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.