Orden de Compra. Nº2080-27697-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2080-626-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2080-27697-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2080-626-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Regional Rancagua - HRR
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA
R.U.T. 61.602.138-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10846
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA
R.U.T. 61.602.138-9
Dirección de Facturación Alameda Nº 3095
Comuna Rancagua
Impuesto 819093,8
Dirección de Envío de la Factura Alameda Nº 3095
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Envases Pulso
Razón Social COMERCIALIZADORA PULSO SPA
R.U.T. 76.488.848-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Envases Pulso
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52152007
Pocillos18000UnidadMEN-0054 VASO TERMICO DE 300CCVASO TERMICO DE 300CC $ 51,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 918.000 $ 918.000
52152007
Pocillos34000UnidadMEN-0055 Vaso térmico 180cc Vaso térmico 180cc $ 49,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.666.000 $ 1.666.000
52152007
Pocillos18000UnidadMEN-0028 Contenedor aluminio C 10L con tapa   $ 46,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 828.000 $ 828.000
52152007
Pocillos6000UnidadASE - 0014 Cucharita desechable café   $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
52152007
Pocillos7000UnidadASE - 0015 Cuchara sopera   $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
52152007
Pocillos30UnidadASE - 0101 Papel Film   $ 5.434,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.020 $ 163.020
52152007
Pocillos6000UnidadMEN - 0019 Tenedor   $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
52152007
Pocillos15000UnidadMEN-0046 CONTENEDOR ALUMINIO CON TAPA C5  $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 570.000 $ 570.000
Total Neto $ 4.311.020
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 819.094
TOTAL OC $ 5.130.114


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.535.089-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.