Orden de Compra. Nº2380-1020-SE24 "ADQUISICION DE CAJAS DE ALIMENTOS PARA LINEA DE AT"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2380-1020-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE CAJAS DE ALIMENTOS PARA LINEA DE AT
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2380-32-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2024. Folio ingresado 215.24.01.007.004 del sistema finanzas.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Facturación CHACABUCO 857
Comuna Copiapó
Impuesto 5418040
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Inversiones SAI
Razón Social INVERSIONES SAI SPA
R.U.T. 76.172.478-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Inversiones SAI
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131607
Servicios de distribución de alimentos2000UnidadCAJAS DE ALIMENTOS CONSISTENTES EN 1 LECHE EN POLVO, 2 PAQUETES DE ARROZ 1KG C/U, 2 PAQUETES DE FIDEOS ESPAGUETI DE 400GRS C/U, 1 PAQUETE DE FIDEOS ESPIRAL DE 400GM C/U, 1 PAQUETE DE LEGUMBRES DE 1KILO, 04 PAQUETES DE SALSAS DE TOMATE 200GRS C/U, 1 ACEITE DE 900ML, 1KILO AZUCAR, 2 TARROS DE JUREL, 1KILO HARINA, 1 BOLSA DE TE EN HOJAS 125GRS.   $ 14.258,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.516.000 $ 28.516.000
Total Neto $ 28.516.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.418.040
TOTAL OC $ 33.934.040