Orden de Compra. Nº2404-1844-AG24 "NP 81 ADM MUNICIPAL ADQ DE MATERIAL DE FERRETERIA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2404-1049-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2404-1844-AG24
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 11-09-2024
Nombre de la Orden de Compra NP 81 ADM MUNICIPAL ADQ DE MATERIAL DE FERRETERIA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2404-1049-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PROVEEDOR INDICA QUE NO PUEDE CUMPLIR PLAZOS DE ENTREGA
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T. 69.010.300-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6290 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T. 69.010.300-1
Dirección de Facturación SOTOMAYOR 2054 , Iquique
Comuna Iquique
Impuesto 298300
Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR 2054 , Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALVARO JAVIER VARAS ACEITUNO
Razón Social ALVARO JAVIER VARAS ACEITUNO
R.U.T. 17.417.482-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALVARO JAVIER VARAS ACEITUNO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25111922
Cabos de amarre30000UnidadAMARRAS PLASTICAS UND. 15 CM ANCHO 5 MM COLOR TRANSPARENTE  $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
30151901
Toldos34UnidadTOLDO 3X3 PLEGABLE COLOR AZULINO  $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.360.000 $ 1.360.000
Total Neto $ 1.570.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 298.300
TOTAL OC $ 1.868.300


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.540.339-K Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.540.339-K Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 17.417.482-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 17.102.336-K Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.977.945-9 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.819.913-0 Ver adjunto