1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4359-92-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
05-04-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Mantenimiento Sillones Dentales de Postasa Rurales correspondientes a compra ágil: 4359-39-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NACIMIENTO
|
R.U.T. |
69.170.700-8 |
Dirección de Facturación |
Freire Nº 402 A |
Comuna |
Nacimiento
|
Impuesto |
242848,69 |
Dirección de Envío de la Factura |
Freire Nº 402 A |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
GERARDO DEL CARMEN TAPIA BUSTOS |
Razón Social |
GERARDO DEL CARMEN TAPIA BUSTOS
|
R.U.T. |
15.156.611-1 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
GERARDO DEL CARMEN TAPIA BUSTOS |
Socios y accionistas principales
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30201903
| Unidades dentales | 1 | Global | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓNES PARA SEIS SILLONES DENTALES, BOX DENTAL DEPTO DE SALUD Y POSTAS RURALES. | |
$ 1.278.151,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.278.151
|
$ 1.278.151
|
|
Total Neto
|
$ 1.278.151
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 242.849
|
$ 1.521.000
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.