Orden de Compra. Nº2833-1120-AG24 "colaciones para Colegio Santiago Escuto Orrego, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2833-1131-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2833-1120-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-08-2024
Nombre de la Orden de Compra colaciones para Colegio Santiago Escuto Orrego, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2833-1131-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 61.930.600-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema IGESTION.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 61.930.600-7
Dirección de Facturación Esmeralda N°625
Comuna Quillota
Impuesto 41040
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda N°625
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECCION DE DESPACHO

"EL DESPACHO DE LOS BIENES DEBE SER COORDINADO Y AVISADO CON UN DIA HABIL DE ANTICIPACIÓN CON GONZALO RAMIREZ FONO: 947820821, Y/O SU EJECUTIVO DE COMPRAS, PARA SER ENTREGADO EN LA DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL O EN EL LUGAR QUE BODEGA DAEM COORDINE"

 

RECEPCION DE LUNES A JUEVES DE 08:30 A 13:00 Y 15:00 A 17:00 HRS.

BODEGA DAEM, CALLE BULNES #649, QUILLOTA.

CONTACTO: GONZALO RAMIREZ -  947820821

CONTACTO: ULISES ARANCIBIA -  947719540

 

FACTURAR A, DEPARTAMENTO DE ADMINSITRACION DE EDUCACION MUNICIPAL

61.930.600-7

ESMERALDA 625, QUILLOTA

 

“SEÑOR PROVEEDOR, DAEM QUILLOTA NO EFECTUA RETIRO PRESENCIAL DE LO REQUERIDO, PROCEDER SEGÚN LO DESCRITO EN LA OPCION “OBSERVACIONES DE DESPACHO” DE LA ORDEN DE COMPRA DEL PORTAL MERCADO PUBLICO”

 

“EN DESPACHOS EFECTUADOS CON EMPRESAS DE TRANSPORTES EXTERNOS, INCORPORAR O REGISTRAR DENTRO DE LOS BULTOS NUMERO DE ORDEN DE COMPRA, GUIA DE DESPACHO, FACTURAR O COTIZACION SEGÚN CORRESPONDA” (Incorporar detalle de los productos que se despachan)

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MEVAR
Razón Social COMERCIALIZADORA MEVAR LIMITADA
R.U.T. 77.186.939-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MEVAR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral16Unidad16 COLACIONES INDIVIDUALES, ENTREGADAS EN BOLSA/PAPEL CARTON POR PERSONA BEBESTIBLES •1 BOTELLA LITRO POWERADE COLOR AZUL •1 AGUA MINERAL 500 ML •1 JUGO 200 ML •1 LECHE PROTEIN 200 ML ALIMENTACION •1 SAMDWICH PAN FRICA (CARNE MECHADA QUESO) •1 BARRA CEREAL PROTEINA •1 YOGURT PROTEIN + GRANOLA •1 PORCION DE FRUTOS SECOS (100 GRAMOS) •1 PLATANO fecha de entrega 27/08/2024, horario de entrega 08:30 - 09:00 am (respetar horario de entrega)  $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.000 $ 216.000
Total Neto $ 216.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.040
TOTAL OC $ 257.040


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.471.359-K Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.186.939-4 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.831.841-7 Ver adjunto