Orden de Compra. Nº1389584-69-AG25 "SEP - LICEO MUNICIPAL FN 860 - CDP 91/2025 - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1389584-37-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION - CORP MARIA PINTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1389584-69-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-04-2025
Nombre de la Orden de Compra SEP - LICEO MUNICIPAL FN 860 - CDP 91/2025 - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1389584-37-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION - CORP MARIA PINTO
Razón Social DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION - CORP MARIA PINTO
R.U.T. 70.882.100-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION - CORP MARIA PINTO
R.U.T. 70.882.100-4
Dirección de Facturación AV. FRANCISCO COSTABAL 78, MARIA PINTO, R.M - Región Metropolitana de Santiago - María Pinto
Comuna María Pinto
Impuesto 57285,19
Dirección de Envío de la Factura AV. FRANCISCO COSTABAL 78, MARIA PINTO, R.M - Región Metropolitana de Santiago - María Pinto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Genera SpA
Razón Social GENERA SPA
R.U.T. 79.760.110-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Genera SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46151715
Equipo para huellas dactilares1UnidadADQUISICIÓN DE HUELLERO DIGITAL PARA LICEO FN860  $ 301.501,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 301.501 $ 301.501
Total Neto $ 301.501
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.285
TOTAL OC $ 358.786


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.