1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1057402-11180-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
22-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
5076 Serv. Alojamiento Capacitación /M. Quintanilla |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057402-249-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
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R.U.T. |
61.607.901-8 |
Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
Comuna |
Cabo de Hornos
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Impuesto |
22352,9411758 |
Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
HOTEL ALMASUR |
Razón Social |
INVERSIONES MIL S.A.
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R.U.T. |
76.081.353-2 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
HOTEL ALMASUR |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90111801
| Habitación sencilla | 2 | Unidad | SERVICIO DE ALOJAMIENTO R. AMADOR, COD. DE RESERVA 25725076, IN 26-11-2024 OUT 28/11/2024 | SERVICIO DE ALOJAMIENTO R. AMADOR, COD. DE RESERVA 25725076, IN 26-11-2024 OUT 28/11/2024 |
$ 58.824,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 117.648
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$ 117.647
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Total Neto
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$ 117.647
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 22.353
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$ 140.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.