Orden de Compra. Nº2817-979-AG23 "ADQUISICIÓN PRODUCTOS FOMENTO desde compra ágil: 2817-1195-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2817-979-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-11-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN PRODUCTOS FOMENTO desde compra ágil: 2817-1195-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
R.U.T. 69.090.100-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2398 del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
R.U.T. 69.090.100-5
Dirección de Facturación Carampangue 865
Comuna San Fernando
Impuesto 122170
Dirección de Envío de la Factura Carampangue 865
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Benjamin Orlando
Razón Social BMP Soluciones Informaticas SPA
R.U.T. 76.581.749-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Benjamin Orlando
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30151901
Toldos1GlobalSE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS, SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTO. QUIEN OFERTE DEBE ADJUNTAR DOCUMENTO CON EL DETALLE DE LO OFERTADO E INDICAR PLAZO DE ENTREGA EN DÍAS. SE ACEPTARÁ SOLO UNA OFERTA POR PROVEEDORPRODUCTOS FOMENTO (8 TOLDOS CON LOGO, 100 MTS DE GUIRNALDA CON LUCES, 1 SOPORTE PROYECTOR DE TECHO) $ 643.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 643.000 $ 643.000
Total Neto $ 643.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 122.170
TOTAL OC $ 765.170


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.581.749-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.324.357-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.354.084-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.