Orden de Compra. Nº1973-2637-SE25 "(MPC) SUMINSTRO ORDEN DE COMPRA DESDE 1973-31-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE PENALOLEN CORDILLERA ORIENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1973-2637-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-04-2025
Nombre de la Orden de Compra (MPC) SUMINSTRO ORDEN DE COMPRA DESDE 1973-31-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1973-31-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CRS de Peñalolen Cordillera Oriente
Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE PENALOLEN CORDILLERA ORIENTE
R.U.T. 61.953.200-7
Dirección de Unidad de Compra Avda. Las Torres 5100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2241
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE PENALOLEN CORDILLERA ORIENTE
R.U.T. 61.953.200-7
Dirección de Facturación Avda. Las Torres 5100
Comuna *
Impuesto 34466
Dirección de Envío de la Factura Avda. Las Torres 5100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Trema
Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA
R.U.T. 76.128.840-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Trema
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121527
Aceite de turbina5Unidad no definida32520024000 ACEITE PARA TURBINA CON VALVULA DISPENSADORA DEL ACEITEOFREZCO 5261000002 ACEITE LUBRICANTE UNI SPRAY 200ML KERR $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.000 $ 31.000
41105301
Cajas de gel8Unidad no definida32520024001 ACIDO GEL 37% JERINGA VISCONS ETCH (ORTHO SOURCE) VERDE O ROSADO. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41105301 Cajas de gel 2 Unidad no definida 32520024001 ACIDO GEL 37% JERINGA VISCONS ETCH (ORTHO SOURCE) VERDE O ROSADO OFREZCO 4851000046 ACIDO ORTOFOSFORICO GEL 37 % JERINGAS DE 2,5 ml $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400
42142502
Agujas para anestesia3Unidad no definida32520024010 AGUJA CORTA PARA CARPULE 30 G TIPO TERUMO X 1006881000132 AGUJA CARP. KREMS CORTA 30G CJ. 100 u. 0.30 X 22MM $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
42142502
Agujas para anestesia1Unidad no definida32520024011 AGUJA LARGA PARA CARPULE 27 G X 15/8 X 1006881000130 AGUJA CARP. KREMS LARGA 27G CJ. 100 u. 0.40 X 41MM $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
42152010
Película de radiología dental1Unidad no definida32520024358 PELICULA DF 584831000708 PELIC. RX DF 58 SIMPLE P ADULTOS 31 x 41 mm. 150 u. CARESTREAM $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
42152457
Kits de cementado dental4Unidad no definida32520024074 CEMENTO DE VIDRIO IONOMERO TIPO CHENFIL PARA OBTURACION2521000207 CEM. IONOM. AC CHEMFIL 10 grs. LY-4 DENTSPLY $ 18.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.000 $ 74.000
Total Neto $ 181.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.466
TOTAL OC $ 215.866


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.