|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2594-1478-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
20-11-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ARRIENDO FOTOCOPIADORA Y FOTOCOPÍAS MES DE OCTUBRE |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2594-7-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
I.MUNICIPALIDAD DE CONCON |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CONCON
|
|
R.U.T. |
73.568.600-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
SANTA LAURA 567 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CONCON
|
|
R.U.T. |
73.568.600-3 |
|
Dirección de Facturación |
SANTA LAURA 567 |
|
Comuna |
Concón
|
|
Impuesto |
322004,4 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
SANTA LAURA 567 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ARNET WORKS |
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA EZEQUIEL ORTUONDO E.I.R.L.
|
|
R.U.T. |
77.339.478-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
ARNET WORKS |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44101501
| Fotocopiadoras | 45738 | Unidad no definida | FOTOCOPIAS DEL MES DE OCTUBRE 2024
| |
$ 20,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 914.760
|
$ 914.760
|
44101501
| Fotocopiadoras | 1 | Mes | ARRIENDO DE 16 FOTOCOPIADORAS MES DEOCTUBRE 2024 | |
$ 780.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 780.000
|
$ 780.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.694.760
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 322.004
|
|
$ 2.016.764
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.