1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3129-43-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
07-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
RECARGA Y MANTENCION EXTINTORES |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
DIRECCION DE INTELIGENCIA DE LA ARMADA
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R.U.T. |
61.970.200-K |
Dirección de Facturación |
GRAN BRETAÑA 980 A |
Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
156009 |
Dirección de Envío de la Factura |
GRAN BRETAÑA 980 A |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
11-04-2025 |
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Proveedor |
PAAM EXTINTORES |
Razón Social |
PEDRO ANTONIO ARACENA MORLANS
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R.U.T. |
7.634.994-0 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PAAM EXTINTORES |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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46191601
| Extintores | 1 | Unidad | SERVICIO MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES A 119 EXTINTORES, DE ACUERDO A BASES TECNICAS ADJUNTAS. | SERVICIO MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES A 119 EXTINTORES, DE ACUERDO A BASES TECNICAS ADJUNTAS. |
$ 821.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 821.100
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$ 821.100
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Total Neto
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$ 821.100
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 156.009
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$ 977.109
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.