Orden de Compra. Nº3808-82-SE25 "SUBV. MANTENIMIENTO-ADQUISICIÓN DE MATERIALESE INSUMOS PARA REPARACIONES ESC. ENZO FERRARI"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUREN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3808-82-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-04-2025
Nombre de la Orden de Compra SUBV. MANTENIMIENTO-ADQUISICIÓN DE MATERIALESE INSUMOS PARA REPARACIONES ESC. ENZO FERRARI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3808-6-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra Urrutia 640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SUBV. MANTENIMIENTO del sistema CASCHILE/215-22-04-9.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Facturación Urrutia 640
Comuna Purén
Impuesto 151022,3968
Dirección de Envío de la Factura Urrutia 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA DOMUS
Razón Social HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO
R.U.T. 6.187.408-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA DOMUS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171504
Puertas de madera9Unidad no definidaPUERTA TERCIADO 0.90 X 2.0PUERTA TERCIADO 0.90 X 2.0 $ 29.329,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 263.961 $ 263.961
40101808
Estufas de la calefacción1Unidad no definidaGORRO COMBUSTION LENTA 6 A 10GORRO COMBUSTION LENTA 6 A 10 $ 20.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.084 $ 20.084
40141702
Grifos2Unidad no definidaPITON RIEGO - TEAK F2315 4 PIEZAS KITPITON RIEGO - TEAK F2315 4 PIEZAS KIT $ 4.276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.552 $ 8.552
13102013
Policarbonato (PC)4Unidad no definidaPOLICARB ALVE 1.05 X 2.90 X 4MM C/UPOLICARB ALVE 1.05 X 2.90 X 4MM C/U $ 13.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.612 $ 53.612
40141702
Grifos3Unidad no definidaLLAVE URINARIO C/TEMPORIZADOR CROMAO PARMA - TAHUMLLAVE URINARIO C/TEMPORIZADOR CROMAO PARMA - TAHUM $ 43.806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.418 $ 131.418
39121402
Enchufes eléctricos3Unidad no definidaALARGADOR 20 MTS ESPECIAL CORDON BLINDADOALARGADOR 20 MTS ESPECIAL CORDON BLINDADO $ 46.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.917 $ 139.917
13102013
Policarbonato (PC)4Unidad no definidaPOLICARBONATO ACA. 3.66POLICARBONATO ACA. 3.66 $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.504 $ 60.504
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ10Unidad no definidaSILICONA 11-FAC BLACK SEAL 300 CCSILICONA 11-FAC BLACK SEAL 300 CC $ 11.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.810 $ 116.807
Total Neto $ 794.855
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 151.022
TOTAL OC $ 945.877


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.