Orden de Compra. Nº948-184-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 948-114-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Primera Región
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 948-184-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-09-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 948-114-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mineduc Administración I Región
Razón Social Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Primera Región
R.U.T. 60.901.003-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 405 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Primera Región
R.U.T. 60.901.003-7
Dirección de Facturación Zegers N° 159
Comuna Iquique
Impuesto 190013,49
Dirección de Envío de la Factura Zegers N° 159
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor G Y G THOMAS SAFETY S.A.
Razón Social GyG Thomas Safety SA
R.U.T. 77.646.200-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal G Y G THOMAS SAFETY S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181527
Pantalones protectores1UnidadCOMPRA INSUMOS PROYECTO OFICIOS LTPA - ADJUDICADO SEGÚN COTIZACIÓN DE PROVEEDOR N°105713 VÍA COMPRA ÁGIL N°948-114-COT24, SEGÚN SOLICITUD DE GASTOS N°262  $ 1.000.071,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.071 $ 1.000.071
Total Neto $ 1.000.071
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 190.013
TOTAL OC $ 1.190.084


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.646.200-4 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.403.662-k Ver adjunto