Orden de Compra. Nº
307-18-AG25
"
Insumos Oficina CRUCH Marzo - compra ágil: 307-8-COT25
"
Recuerde que el responsable del pago es Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
307-18-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-03-2025
Nombre de la Orden de Compra
Insumos Oficina CRUCH Marzo - compra ágil: 307-8-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
CRUCH
Razón Social
Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas
R.U.T.
60.919.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 19
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas
R.U.T.
60.919.000-0
Dirección de Facturación
Alameda 1371, piso 4°
Comuna
Santiago
Impuesto
35811,58
Dirección de Envío de la Factura
Alameda 1371, piso 4°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
11-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Surti Ventas S.A.
Razón Social
SURTI VENTAS S.A.
R.U.T.
76.462.500-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Surti Ventas S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
1
Caja
Caja 20 Resmas Carta
$ 58.540,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.540
$ 58.540
53131608
Jabones
16
Unidad
Jabón líquido crema 250 ml
$ 1.159,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.544
$ 18.544
14111531
Libros o cuadernos de registro
10
Unidad
Cuaderno Matemáticas 5mm Medida 12 x 14,8 cm
$ 1.309,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.090
$ 13.090
14111703
Toallas de papel
42
Unidad
Toalla de Papel Interfoliada Blanca
$ 1.324,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.608
$ 55.608
44122001
Archivadores de fichas
2
Pack
Funda Protectora Transparente Oficio 100 unidades
$ 2.085,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.170
$ 4.170
44122008
Divisores con uñetas
5
Pack
Separador Oficio 6 posiciones
$ 572,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.860
$ 2.860
14111704
Papel higiénico
10
Paquete
Papel Higiénico Doble Hoja 50 m 4 rollos
$ 1.939,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.390
$ 19.390
14111705
Servilletas de papel
10
Paquete
Servilletas Cóctel 50 un.
$ 218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.180
$ 2.180
14111703
Toallas de papel
15
Paquete
Toalla de papel Nova ultra megarrollo 2 un de 26 m
$ 940,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.100
$ 14.100
Total Neto
$ 188.482
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 35.812
TOTAL OC
$ 224.294
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.