|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4548-611-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
25-09-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4548-72-L124 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4548-72-L124 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
UNIDAD NORMAL |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
|
|
R.U.T. |
69.060.700-k |
|
Dirección de Unidad de Compra |
NORMANDIE 1916 QUINTERO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
|
|
R.U.T. |
69.060.700-k |
|
Dirección de Facturación |
Av. Normandie N°1916 |
|
Comuna |
Quintero
|
|
Impuesto |
551907,44 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Normandie N°1916 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Juan Andrés |
|
Razón Social |
CONSTRUCTORA 4U SPA
|
|
R.U.T. |
76.936.187-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Juan Andrés |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
11162111
| Malla | 1 | Unidad | | MATERIALES PARA CIERRE PERIMETRAL |
$ 2.904.776,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.904.776
|
$ 2.904.776
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.904.776
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 551.907
|
|
$ 3.456.683
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.