1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2269-57-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
07-10-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de 130 colaciones para participantes de la Feria de las Matematicas a realizarse el Jueves 10/10/24 en el Gimnasio Olimpico de la UFRO en Temuco |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR
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R.U.T. |
61.947.200-4 |
Dirección de Facturación |
General Mackenna N°574 |
Comuna |
Temuco
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Impuesto |
62268,7 |
Dirección de Envío de la Factura |
General Mackenna N°574 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
MARIA ALEJANDRA |
Razón Social |
SERVICIOS DE CATERING MARÍA ALEJANDRA CASANOVA HOHMANN E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.759.315-5 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MARIA ALEJANDRA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 130 | Unidad no definida | Cada colación debe contener:
- 1 jugo Tetra Pack de 200 cc., diferentes sabores
- 1 Sandwich en pan frica de jamon y queso
- 1 plátano
- 1 Yoghurt 1+1 | |
$ 2.521,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 327.730
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$ 327.730
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Total Neto
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$ 327.730
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 62.269
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$ 389.999
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.