Orden de Compra. Nº2269-57-AG24 "Adquisición de 130 colaciones para participantes de la Feria de las Matematicas a realizarse el Jueves 10/10/24 en el Gimnasio Olimpico de la UFRO en Temuco"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2269-57-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-10-2024
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de 130 colaciones para participantes de la Feria de las Matematicas a realizarse el Jueves 10/10/24 en el Gimnasio Olimpico de la UFRO en Temuco
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial Educación Cautín Sur
Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR
R.U.T. 61.947.200-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 239 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL EDUCACION CAUTIN SUR
R.U.T. 61.947.200-4
Dirección de Facturación General Mackenna N°574
Comuna Temuco
Impuesto 62268,7
Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIA ALEJANDRA
Razón Social SERVICIOS DE CATERING MARÍA ALEJANDRA CASANOVA HOHMANN E.I.R.L.
R.U.T. 76.759.315-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARIA ALEJANDRA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering130Unidad no definidaCada colación debe contener: - 1 jugo Tetra Pack de 200 cc., diferentes sabores - 1 Sandwich en pan frica de jamon y queso - 1 plátano - 1 Yoghurt 1+1  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.730 $ 327.730
Total Neto $ 327.730
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.269
TOTAL OC $ 389.999


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.718.151-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 12.709.471-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 13.964.715-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.648.913-3 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.759.315-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.906.764-7 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.584.205-9 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.683.906-K Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.739.636-6 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.792.467-2 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.859.982-1 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.950.344-5 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.965.827-9 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 77.994.089-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.