Orden de Compra. Nº4239-454-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4239-414-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad De Curanilahue - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4239-454-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-09-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4239-414-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad De Curanilahue - Educación
R.U.T. 69.160.201-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 563 del sistema SISTEMA CRECIC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad De Curanilahue - Educación
R.U.T. 69.160.201-K
Dirección de Facturación Cardenio Avello 720
Comuna Curanilahue
Impuesto 313654,28
Dirección de Envío de la Factura Cardenio Avello 720
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rabanal SPA.
Razón Social RABANAL SPA
R.U.T. 76.108.613-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Rabanal SPA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111701
Baterías recargables1Unidad ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA ACTIVIDADES PEDAGOGICAS DE LA ESPECIALIDAD MECANICA SEGUN ANEXOS ADJUNTOS, SE SOLICITA COTIZACION DE LOS PRODUCTOS.  $ 1.650.812,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.650.812 $ 1.650.812
Total Neto $ 1.650.812
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 313.654
TOTAL OC $ 1.964.466


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.108.613-8 Ver adjunto