1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3447-1009-TD25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
31-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3447-115-FTD25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
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R.U.T. |
69.265.100-6 |
Dirección de Facturación |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 |
Comuna |
Alto Hospicio
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Impuesto |
26370,1665 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Servicios de aseo ,desinfección y Control de Plagas |
Razón Social |
CAROLINA ARAYA MORALES MULTILIMPIEAZA G.A. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP
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R.U.T. |
77.147.752-6 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Servicios de aseo ,desinfección y Control de Plagas |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76101503
| Servicios de desinfección o desodorización | 45 | Unidad | 5.2.3 Servicio de Control Palomas para el CESFAM Dr. Héctor Reyno Gutiérrez | Memo 2204/2025, Servicios de Control de Plagas adicionales a frecuencia base del mes de enero del 2025 |
$ 3.084,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 138.780
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$ 138.790
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Total Neto
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$ 138.790
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 26.370
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$ 165.160
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.