Orden de Compra. Nº953-121-SE25 "Serv. Fotocopiadoras DPR Cqbo. 953-3-LE24 Mar. 25"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 953-121-SE25
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 04-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Serv. Fotocopiadoras DPR Cqbo. 953-3-LE24 Mar. 25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 953-3-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ministerio del Interior - Delegación Reg Coquimbo
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE COQUIMBO
R.U.T. 60.511.040-1
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 350
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 179 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE COQUIMBO
R.U.T. 60.511.040-1
Dirección de Facturación Arturo Prat N° 350
Comuna La Serena
Impuesto 110878,3
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 350
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Especificaciones del ServicioServicios ejecutados en el periodo marzo 2025, conforme a Convenio de Suministro Lic 953-3-LE24.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MATCH POINT LTDA.
Razón Social COMERCIAL MATCH POINT SPA
R.U.T. 78.433.600-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL MATCH POINT LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Fotocopiadoras1UnidadServicios de fotocopiado e Impresión Oficinas de Partes y O.I.R.S. Delegación Presidencial Regional de Coquimbo, Lic. 953-3-LE24.Servicios de Fotocopiado e Impresión, correspondiente al periodo 01/03/25 - 31/03/25, contador inicial 22.488 contador final 24.011 Nro. de Copias Periodo 1.523 Equipo Serie 22Y01210. $ 87.799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.799 $ 87.799
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Fotocopiadoras1UnidadServicios de fotocopiado e Impresión Departamento de Administración y Finanzas Delegación Presidencial Regional de Coquimbo, Lic. 953-3-LE24.Servicios de Fotocopiado e Impresión, correspondiente al periodo 01/03/25 - 31/03/25, contador inicial 59.940, contador final 65.466, Nro. de Copias Periodo 5.526 Equipo Serie 22Y01191. $ 139.838,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.838 $ 139.838
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Fotocopiadoras1UnidadServicios de fotocopiado e Impresión Departamento Social Delegación Presidencial Regional de Coquimbo, Lic. 953-3-LE24.Servicios de Fotocopiado e Impresión, correspondiente al periodo 01/03/25 - 31/03/25, contador inicial 20.712, contador final 21.614, Nro. de Copias Periodo 902 Equipo Serie 22Y01209. $ 79.726,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.726 $ 79.726
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Fotocopiadoras1UnidadServicios de fotocopiado e Impresión Departamento Jurídico Delegación Presidencial Regional de Coquimbo, Lic. 953-3-LE24.Servicios de Fotocopiado e Impresión, correspondiente al periodo 01/03/25 - 31/03/25, contador inicial 22.7, contador final 22.712, Nro. de Copias Periodo 2.201 Equiperie 4GJ00665. $ 96.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.613 $ 96.613
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Fotocopiadoras1UnidadServicios de fotocopiado e Impresión Color Departamento Administración y Finanzas Delegación Presidencial Regional de Coquimbo, Lic. 953-3-LE24.Serv. Fotocopiado e Impresión, correspondiente al periodo 01/03/25 - 31/02/25. Contador inicial B/N 5953 contador final 6967, Nro. Copias Periodo 1014 Contador inicial Color 14065 contador final 15389 Nro. Copias Periodo 1324 Eqpo. Serie 3DY004490 $ 179.594,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.594 $ 179.594
Total Neto $ 583.570
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 110.878
TOTAL OC $ 694.448


8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.