Orden de Compra. Nº1194784-31-SE24 "SERVICIO DE ARRIENDO DE SALÓN CON EQUIPOS Y SERVIC"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE TARAPACA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1194784-31-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-04-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO DE SALÓN CON EQUIPOS Y SERVIC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Equidad de Género
Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. 70.770.800-k
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. 70.770.800-k
Dirección de Facturación Jose Santos Leiva 070 - Región de Arica y Parinaco
Comuna Arica
Impuesto 69453,781512568
Dirección de Envío de la Factura Jose Santos Leiva 070 - Región de Arica y Parinaco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-04-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hotel Savona
Razón Social SOCIEDAD HOTELERA SAVONA LIMITADA
R.U.T. 77.299.123-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Hotel Savona
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering50Unidad no definidaCoffee Break Andino Té, Nescafé, Agua de hierba, vaso de jugo 2 sopaipillas Maiz Tostado Hojas de coca Shot de yogurt con quinoa AceitunasCoffee Break Andino Té, Nescafé, Agua de hierba, vaso de jugo 2 sopaipillas Maiz Tostado Hojas de coca Shot de yogurt con quinoa Aceitunas $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.150 $ 315.126
90101603
Servicios de catering1Unidad no definidaArriendo de Salón Priamar ncluye uso de : Mobiliario, Telón , Data Show pizarra acrílica y señal Wi-FiArriendo de Salón Priamar ncluye uso de : Mobiliario, Telón , Data Show pizarra acrílica y señal Wi-Fi $ 50.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.420 $ 50.420
Total Neto $ 365.546
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.454
TOTAL OC $ 435.000