Orden de Compra. Nº1057548-672-AG24 "Compra ágil: Glóbulos 1057548-292-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL LA U
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057548-672-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-06-2024
Nombre de la Orden de Compra Compra ágil: Glóbulos 1057548-292-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL LA U
R.U.T. 61.607.503-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1719
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL LA U
R.U.T. 61.607.503-9
Dirección de Facturación Arturo Prat S/N, La Unión
Comuna La Unión
Impuesto 91124
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat S/N, La Unión
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Horario bodega

Horarios de bodega:

Lunes a jueves (mañana): 08:00 a 13:00

Lunes a jueves (tarde): 14:00 a 16:00

Viernes (mañana): 08:00 a 13:00

Viernes (tarde): 14:00 a 15:00

FAVOR RESPETAR LOS HORARIOS DE BODEGA

Detalle factura

Detalle de Facturas

Envío de mercaderías: Enviar productos mediante guía de despacho y facturar contra recepción conforme de esta guía

Fecha de Caducidad: No se recepcionaran productos cuya fecha de vencimiento sea inferior a 24 meses.

Factura: Enviar un XML con el formato correspondiente al intercambio electrónico publicado por el SII. Debe ser formato

EnvioDTE al correo: dipresrecepcion@custodium.com. Este archivo debe incluir el ID N° de la Orden de compra en el campo de referencia 801.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL A Y B S A
Razón Social COMERCIAL A Y B S A
R.U.T. 96.560.900-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL A Y B S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41116002
Reactivos de analizadores de banco de sangre4UnidadGlóbulos rojos panel I y II. células I Y II para realizar procedimiento de la técnica de Coombs indirecto. Agregar ficha técnica e imagen referencial  $ 60.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 242.000 $ 242.000
41116002
Reactivos de analizadores de banco de sangre4UnidadGlóbulos rojos control A1 y B. células A1 Y B (3-6%) para controlar sensibilidad y especificidad de las pruebas de determinación de grupo sanguíneo. PRESENTACION: 2X10 ml. Agregar ficha técnica e imagen referencial  $ 48.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.600 $ 193.600
41116002
Reactivos de analizadores de banco de sangre4UnidadLISS-ADD/LI-LION, medio de baja fuerza iónica frasco 1OML. Agregar ficha técnica e imagen referencial  $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000
Total Neto $ 479.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 91.124
TOTAL OC $ 570.724


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 96.560.900-8 Ver adjunto