Orden de Compra. Nº3953-404-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3953-208-COT24 ADQ MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE PUNTOS VERDES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3953-404-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-10-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3953-208-COT24 ADQ MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE PUNTOS VERDES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
R.U.T. 69.091.500-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 577 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
R.U.T. 69.091.500-6
Dirección de Facturación Bernardo O'Higgins 237
Comuna Peralillo
Impuesto 57883,5
Dirección de Envío de la Factura Bernardo O'Higgins 237
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA LICITMARKET SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS LICITMARKET SPA
R.U.T. 77.654.709-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA LICITMARKET SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte3GalónPintura anticorrosivo color negro tricolor   $ 32.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.700 $ 98.700
31162903
Abrazaderas de tornillo1000UnidadAbrazadera metálica 8x500mm amarra acero inoxidable  $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.000 $ 151.000
27112401
Pistolas de grapas1UnidadPistola amarre cable acero inoxidable.  $ 39.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.990 $ 39.990
31211904
Brochas3UnidadBrocha pintura 4 pulgadas   $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.970 $ 11.970
31211604
Diluyentes para pinturas1LitroDiluyente sintético química universal  $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.990 $ 2.990
Total Neto $ 304.650
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.884
TOTAL OC $ 362.534


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.654.709-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 96.792.430-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.