Orden de Compra. Nº1057384-743-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1057384-115-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL M
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057384-743-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-09-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057384-115-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057384-115-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL M
R.U.T. 61.606.203-4
Dirección de Unidad de Compra Calle Santa Rosa S/N°
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2763 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL M
R.U.T. 61.606.203-4
Dirección de Facturación Calle Santa Rosa S/N°
Comuna Tocopilla
Impuesto 2125303,52
Dirección de Envío de la Factura Calle Santa Rosa S/N°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SETEINH EIRL
Razón Social ANGELICA DEL ROSARIO OSORIO PAEZ EIRL
R.U.T. 76.297.548-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SETEINH EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41104205
Unidades de depuración de agua por ultravioletas1UnidadSERVICIO MANTENCION PREVENTIVA Y DE EMERGENCIA DE SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA PURIFICADA PARA DIALISIS. OC POR 1 AÑO OC POR 1 AÑO SEP, DIC 24 - ABR,AGO 25SERVICIO MANTENCION PREVENTIVA Y DE EMERGENCIA DE SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA PURIFICADA PARA DIALISIS. OC POR 1 AÑO SEP, DIC 24 - ABR,AGO 25 $ 11.185.808,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.185.808 $ 11.185.808
Total Neto $ 11.185.808
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.125.304
TOTAL OC $ 13.311.112


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.