1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3269-46-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
24-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Extintores CO2 5KG S.A. 49 Compra ágil: 3269-45-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI
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R.U.T. |
61.103.018-5 |
Dirección de Facturación |
Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 |
Comuna |
Pudahuel
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Impuesto |
37506 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
SEFUTEC |
Razón Social |
SEGURIDAD, FUEGO Y TECNOLOGÍA SPA
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R.U.T. |
76.866.454-4 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SEFUTEC |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46191601
| Extintores | 6 | Unidad | Se requiere la adquisición de 06 Extintores CO2 05 kg. con soporte mural y certificación, según DS 44.
Indicar plazo de entrega. | Extintores CO2 05 kg. con soporte mural y certificación, según DS 44.
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$ 32.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 197.400
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$ 197.400
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Total Neto
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$ 197.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 37.506
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$ 234.906
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.