Orden de Compra. Nº3892-1293-SE24 "MATERIAL ESCOLAR PARA ESC G-501"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LEBU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3892-1293-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-11-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ESCOLAR PARA ESC G-501
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LEBU
R.U.T. 69.160.300-8
Dirección de Unidad de Compra RIOSECO 550
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012/SEP del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LEBU
R.U.T. 69.160.300-8
Dirección de Facturación RIOSECO 550
Comuna Lebu
Impuesto 106030,45
Dirección de Envío de la Factura RIOSECO 550
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIA MERCEDES ARIAS ORELLANA
Razón Social MARÍA MERCEDES ARIAS ORELLANA
R.U.T. 8.382.458-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARIA MERCEDES ARIAS ORELLANA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53121603
Mochilas10UnidadMOCHILAS ESCOLARMOCHILAS ESCOLAR $ 22.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.810 $ 226.810
53121603
Mochilas10UnidadESTUCHESESTUCHES $ 6.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.140 $ 67.140
53121603
Mochilas10UnidadLIBROS CUENTOSLIBROS CUENTOS $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.830 $ 79.830
53121603
Mochilas5UnidadROMPECABEZAS CON CUENTOSROMPECABEZAS CON CUENTOS $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.015 $ 42.015
53121603
Mochilas50UnidadCUADERNOS COLLEGE 100 HJSCUADERNOS COLLEGE 100 HJS $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.200 $ 75.200
53121603
Mochilas50UnidadFORROS CUADERNOSFORROS CUADERNOS $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
53121603
Mochilas20UnidadCAJAS LAPIZ GRAFITOCAJAS LAPIZ GRAFITO $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.260 $ 50.260
Total Neto $ 558.055
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 106.030
TOTAL OC $ 664.085


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.