1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3892-1293-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
27-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL ESCOLAR PARA ESC G-501 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Educación |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LEBU
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R.U.T. |
69.160.300-8 |
Dirección de Unidad de Compra |
RIOSECO 550 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LEBU
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R.U.T. |
69.160.300-8 |
Dirección de Facturación |
RIOSECO 550 |
Comuna |
Lebu
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Impuesto |
106030,45 |
Dirección de Envío de la Factura |
RIOSECO 550 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
MARIA MERCEDES ARIAS ORELLANA |
Razón Social |
MARÍA MERCEDES ARIAS ORELLANA
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R.U.T. |
8.382.458-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MARIA MERCEDES ARIAS ORELLANA |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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53121603
| Mochilas | 10 | Unidad | MOCHILAS ESCOLAR | MOCHILAS ESCOLAR |
$ 22.681,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 226.810
|
$ 226.810
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53121603
| Mochilas | 10 | Unidad | ESTUCHES | ESTUCHES |
$ 6.714,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 67.140
|
$ 67.140
|
53121603
| Mochilas | 10 | Unidad | LIBROS CUENTOS | LIBROS CUENTOS |
$ 7.983,00
|
$ 0,00
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$ 0,00
|
$ 79.830
|
$ 79.830
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53121603
| Mochilas | 5 | Unidad | ROMPECABEZAS CON CUENTOS | ROMPECABEZAS CON CUENTOS |
$ 8.403,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
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$ 42.015
|
$ 42.015
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53121603
| Mochilas | 50 | Unidad | CUADERNOS COLLEGE 100 HJS | CUADERNOS COLLEGE 100 HJS |
$ 1.504,00
|
$ 0,00
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$ 0,00
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$ 75.200
|
$ 75.200
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53121603
| Mochilas | 50 | Unidad | FORROS CUADERNOS | FORROS CUADERNOS |
$ 336,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
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$ 16.800
|
$ 16.800
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53121603
| Mochilas | 20 | Unidad | CAJAS LAPIZ GRAFITO | CAJAS LAPIZ GRAFITO |
$ 2.513,00
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$ 0,00
|
$ 0,00
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$ 50.260
|
$ 50.260
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Total Neto
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$ 558.055
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 106.030
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$ 664.085
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.