Orden de Compra. Nº5005-116-AG24 "COMPRA DE INSUMOS DENTALES (5005-73-COT24)"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5005-116-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-06-2024
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS DENTALES (5005-73-COT24)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 05 Facultad de Odontología
Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 60.921.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 402613 del sistema SISTEMA FINANCIERO U.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 60.921.000-1
Dirección de Facturación SUBIDA CARVALLO 211, PLAYA ANCHA , VALPARAISO
Comuna Valparaíso
Impuesto 139650
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA CARVALLO 211, PLAYA ANCHA , VALPARAISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-06-2024
TítuloDescripción
ENTREGAR EN FACULTAD DE ODONTOLOGIA
CONTACTO DE RECEPCION DE MERCADERIA
SRTA. PAOLA CABAÑAS 
TELEFONO: 32-2508537
BODEGA DE ABASTECIMIENTO
FAC. ODONTOLOGIA
UNIV. DE VALPARAISO
HORARIO:
AM: 08:30 HASTA 13:00 HORAS
PM: 14:00 HASTA 17:00 HORAS
DE LUNES A VIERNES
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL
Razón Social IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE FLORES PATINO E.I.R
R.U.T. 76.242.192-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41104107
Tubos o contenedores de almacenamiento de sangre en vacío15UnidadTUBO VACCUTAINER TAPA ROJA 10ML , CAJA POR 100UNTUBO VACCUTAINER TAPA ROJA 10ML , CAJA POR 100UN $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 525.000 $ 525.000
41104107
Tubos o contenedores de almacenamiento de sangre en vacío6UnidadTUBO VACCUTAINER TAPA BLANCA 6ML , CAJA POR 100UNTUBO VACCUTAINER TAPA BLANCA 6ML , CAJA POR 100UN $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
Total Neto $ 735.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 139.650
TOTAL OC $ 874.650


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.242.192-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.689.132-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.242.192-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.689.132-0 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 96.696.000-0 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.354.084-5 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.843.595-0 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.352.414-0 Ver adjunto