Orden de Compra. Nº1298354-94-SE24 "EDU - TRATO DIRECTO N°207"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE EDUCACION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1298354-94-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-03-2024
Nombre de la Orden de Compra EDU - TRATO DIRECTO N°207
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social DIRECCION DE EDUCACION
R.U.T. 71.293.900-1
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-007 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE EDUCACION
R.U.T. 71.293.900-1
Dirección de Facturación psje. Eleuterio Ramirez sin numero, Melipilla
Comuna Melipilla
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura psje. Eleuterio Ramirez sin numero, Melipilla
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOFIA PURISIMA
Razón Social SOFÍA PURÍSIMA ACEVEDO UGALDE
R.U.T. 13.339.867-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOFIA PURISIMA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos1GlobalEL SERVICIO LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS EXTERNOS DE TRANSPORTE ESCOLAR AÑO 2024 PARA LA LÍNEA N°34 DIRECCIÓN EDUCACIÓN (80 KILÓMETROS DIARIOS REFERENCIALES), PARA LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE DEL 2024, PARA LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE MELIPILLA  $ 78.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.750 $ 78.750
Total Neto $ 78.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 78.750

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.