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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2404-2413-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Cancelación solicitada |
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Fecha de Envío |
26-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
NP 388 DAO ADQ DE NEUMATICOS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2404-1666-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Por desistimiento de producto de parte de la entidad |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
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R.U.T. |
69.010.300-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
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R.U.T. |
69.010.300-1 |
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Dirección de Facturación |
sotomayor 2054, iquique |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
205580 |
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Dirección de Envío de la Factura |
sotomayor 2054, iquique |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL NORTE SpA |
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Razón Social |
COMERCIAL NORTE SPA
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R.U.T. |
76.980.453-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIAL NORTE SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25172504
| Neumáticos para camionetas o automóviles | 2 | Unidad | Neumáticos Armour PLT328 Traseros 7.00-12 12 PR
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$ 121.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 242.000
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$ 242.000
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25172504
| Neumáticos para camionetas o automóviles | 4 | Unidad | Neumáticos Armour PLT328 Delanteros 300-15 20PR | |
$ 210.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 840.000
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$ 840.000
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Total Neto
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$ 1.082.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 205.580
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$ 1.287.580
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.