1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1049242-99-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
18-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de Papelería |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Secretaria Regional Ministerial de las Artes y el
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R.U.T. |
62.000.430-8 |
Dirección de Facturación |
Arturo Prat 430, tercer piso, Chillán. |
Comuna |
Chillán
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Impuesto |
116869 |
Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat 430, tercer piso, Chillán. |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
25-11-2024 |
Lugar de entrega | Lugar de entrega en oficina regional de SEREMI de Cultura, ubicada en Arturo Prat 430, tercer piso, ofic. 32, CHILLAN |
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Proveedor |
DISTRIBUIDORA VERGIO SPA |
Razón Social |
DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
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R.U.T. |
96.972.190-2 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DISTRIBUIDORA VERGIO SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111509
| Artículos de papelería | 25 | Caja | 10 cajas de resmas tamaño oficio, y 15 cajas de resmas tamaño carta, según anexo | |
$ 24.604,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 615.100
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$ 615.100
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Total Neto
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$ 615.100
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 116.869
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$ 731.969
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.