Orden de Compra. Nº3960-308-AG24 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIVERSOS PARA EMERGENCIA MUNICIPAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALANE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3960-308-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIVERSOS PARA EMERGENCIA MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas Municipales
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALANE
R.U.T. 69.100.600-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-012 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALANE
R.U.T. 69.100.600-K
Dirección de Facturación Libertad 90
Comuna Hualañé
Impuesto 146411,72
Dirección de Envío de la Factura Libertad 90
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Repuesto y Electricidad Rene
Razón Social YOLANDA ANDREA VALENZUELA DÍAZ
R.U.T. 15.133.489-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Repuesto y Electricidad Rene
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60141302
Sets de construcción1Unidad no definidaCOMPRA DE 1 CUBRECALZADO,6 PARES DE BOTAS DE AGUA,10 TRAJES DE AGUA ENGOMADO,6 PALETAS STOP-PARE,3 CINTA CON OJETE,3 CINTA RACHE AMARILLA,10 LINTERNAS DE CABEZA,5 CHALECOS GEÓLOGO,5 CASCOS DE CONSTRUCCIÓN BLANCO,8 BALIZA ENCHUFE A ENCENDEDOR ,PARA TRABAJOS DE EMERGENCIA DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA .  $ 770.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 770.588 $ 770.588
Total Neto $ 770.588
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 146.412
TOTAL OC $ 917.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.133.489-k Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.465.237-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.904.313-6 Ver adjunto