Orden de Compra. Nº
1097-9-AG24
"
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1097-9-COT24
"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1097-9-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-03-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1097-9-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección General de Aguas - IX Región
Razón Social
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T.
61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CORRELATIVO 32 del sistema SICOF.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T.
61.202.000-0
Dirección de Facturación
MANUEL BULNES 897,Temuco
Comuna
Temuco
Impuesto
304000
Dirección de Envío de la Factura
MANUEL BULNES 897,Temuco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Graficsur Ltda.
Razón Social
moya y lopez Ltda
R.U.T.
76.482.607-8
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Graficsur Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
48101903
Vasos de servicio
1000
Unidad
1000 vasos de 500cc ppf reutilizables colores impresión 1 color
$ 720,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 720.000
$ 720.000
60105409
Materiales educativos de publicidad y marketing de marca
1
Unidad
1 SERVICIO DE INTERVENCION TEATRAL SE ADJUNTA ARCHIVO CON LA DESCRIPCION DEL SERVICIO
$ 300.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 300.000
$ 300.000
49101602
Recuerdos o souvenirs
3
Unidad
3 pendones roller de 80x200 cm SE ADJUNTA DISEÑO REFERENCIAL
$ 40.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.000
$ 120.000
49101602
Recuerdos o souvenirs
1
Unidad
1 pasacalle 6x1 mts y amarras SE ADJUNTA FOTO
$ 70.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.000
$ 70.000
49101602
Recuerdos o souvenirs
1000
Unidad
1000 chapitas 44mm impresa a color. Se adjunta logo para incluir en la chapita
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 390.000
$ 390.000
Total Neto
$ 1.600.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 304.000
TOTAL OC
$ 1.904.000
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.482.607-8
Ver adjunto