Orden de Compra. Nº1097-9-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1097-9-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1097-9-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-03-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1097-9-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección General de Aguas - IX Región
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CORRELATIVO 32 del sistema SICOF.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación MANUEL BULNES 897,Temuco
Comuna Temuco
Impuesto 304000
Dirección de Envío de la Factura MANUEL BULNES 897,Temuco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Graficsur Ltda.
Razón Social moya y lopez Ltda
R.U.T. 76.482.607-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Graficsur Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101903
Vasos de servicio1000Unidad1000 vasos de 500cc ppf reutilizables colores impresión 1 color  $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.000 $ 720.000
60105409
Materiales educativos de publicidad y marketing de marca1Unidad1 SERVICIO DE INTERVENCION TEATRAL SE ADJUNTA ARCHIVO CON LA DESCRIPCION DEL SERVICIO  $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
49101602
Recuerdos o souvenirs3Unidad3 pendones roller de 80x200 cm SE ADJUNTA DISEÑO REFERENCIAL  $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
49101602
Recuerdos o souvenirs1Unidad1 pasacalle 6x1 mts y amarras SE ADJUNTA FOTO  $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
49101602
Recuerdos o souvenirs1000Unidad1000 chapitas 44mm impresa a color. Se adjunta logo para incluir en la chapita  $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000 $ 390.000
Total Neto $ 1.600.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 304.000
TOTAL OC $ 1.904.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.482.607-8 Ver adjunto