Orden de Compra. Nº662900-981-AG24 "8021 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 662900-699-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 662900-981-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-08-2024
Nombre de la Orden de Compra 8021 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 662900-699-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ÁREA EDUCACIÓN
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8021 del sistema proexsi.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Facturación Eusebio Lillo 2149, Quilpué
Comuna Quilpué
Impuesto 19152
Dirección de Envío de la Factura Eusebio Lillo 2149, Quilpué
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMODI
Razón Social EVENTOS ANDRÉS ANGELO ANTTONINO MORCHIO DÍAZ E.I.R
R.U.T. 76.371.315-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EMODI
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202303
Jugos y néctar concentrados12Unidaddesayunos para alumnos esc. D-348, según cotización del proveedor. coordinar con Sra. Raquel Quinteros E. al fono 323140483 directora de esc.  $ 8.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.800 $ 100.800
Total Neto $ 100.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.152
TOTAL OC $ 119.952


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.819.498-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 15.489.471-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.948.264-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.961.005-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.109.815-2 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 13.192.324-4 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.371.315-6 Ver adjunto