Orden de Compra. Nº542753-93-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 542753-27-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DEL TRABAJO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 542753-93-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-06-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 542753-27-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección del Trabajo RM Poniente
Razón Social DIRECCION DEL TRABAJO
R.U.T. 61.502.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 187 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DEL TRABAJO
R.U.T. 61.502.000-1
Dirección de Facturación MONEDA Nº 723 Piso 6
Comuna Santiago
Impuesto 49400
Dirección de Envío de la Factura MONEDA Nº 723 Piso 6
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-06-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMM Telecomunicaciones SPA
Razón Social EMM TELECOMUNICACIONES SPA
R.U.T. 77.942.732-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EMM Telecomunicaciones SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83112402
Servicios de redes digitales de servicios integrados (ISDN)4UnidadSERVICIOS DE REPARACION Y HABILITACION DE PUNTOS DE DATOS, CABLEADO Y CONEXIÓN DE ENLACE, PARA EQUIPO PROYECTOR, PARA LAS OFICINAS DE LA DRTM PONIENTE, CALLE MONEDA N°723, PISO 1, 5 Y 7, COMUNA DE SANTIAGO. SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE DATOS, CONSIDERA CABLEADO EN CAT6 (30 METROS APROXIMADO), INCLUYENDO PATCH CORD Y USER CORD CAT6, PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ICT SANTIAGO PONIENTE, UBICADO EN CALLE NEPTUNO N°856, PISO 3, COMUNA DE LO PRADO. VER TDR ADJUNTO. Las solicitadas en invitación a compra ágil. $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000
Total Neto $ 260.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.400
TOTAL OC $ 309.400


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 52.002.582-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.942.732-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.611.722-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.865.789-9 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.510.373-6 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 11.876.578-8 Ver adjunto