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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2249-41-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra de papel fotocopia tamaño carta |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
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R.U.T. |
61.104.000-8 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 |
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Comuna |
Cerrillos
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Impuesto |
28386 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA 5100 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
11-04-2025 |
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Proveedor |
Etimar Spa |
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Razón Social |
ETIMAR SPA
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R.U.T. |
77.665.154-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Etimar Spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 60 | Resma | (E102RT9) PAPEL FOTOCOPIA BLANCO TAMAÑO CARTA , 216x279 mm, 500 HOJAS. DEBEN ADJUNTAR EL ANEXO "CRITERIO SUSTENTABLE PARA PROVEEDORES" - POSEER ALGUNA ECOETIQUETA TIPO 1(ISO 14,024) - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO LA CUAL MENCIONA QUE CUMPLE CON LA CERTIFICACIÓN. - SOLO SE CONSIDERARÁN LAS OFERTAS QUE CUMPLAN CON LO INDICADO | PAPEL FOTOCOPIA BLANCO TAMAÑO CARTA |
$ 2.490,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 149.400
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$ 149.400
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Total Neto
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$ 149.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 28.386
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$ 177.786
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.