Orden de Compra. Nº1057494-2265-SE25 "Formularios febrero 2025 1057494-12-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057494-2265-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-02-2025
Nombre de la Orden de Compra Formularios febrero 2025 1057494-12-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057494-12-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T. 61.608.102-0
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1103
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T. 61.608.102-0
Dirección de Facturación jose miguel carrera 3300, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago
Comuna *
Impuesto 44251
Dirección de Envío de la Factura jose miguel carrera 3300, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-02-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPRESOS GARRETON SPA
Razón Social IMPRESOS GARRETON SPA
R.U.T. 77.832.598-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IMPRESOS GARRETON SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo500Unidad no definida2250047 Bolsas Blancas de papel para Farmacia 1 Kg 2250047 Bolsas Blancas de papel para Farmacia 1 Kg $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo500Unidad no definida2250046 Bolsas Blancas de papel para Farmacia 1/2 Kg 2250046 Bolsas Blancas de papel para Farmacia 1/2 Kg $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
14111533
Cuadernillos o formularios para exámenes9Unidad1100350 Block EVALUACION PRE-ANESTESIA 1100350 Block EVALUACION PRE-ANESTESIA $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.650 $ 16.650
14111533
Cuadernillos o formularios para exámenes500Unidad1100740 HOJA INFORME PRE-POST OPERATORIA ENFERMERIA 1100740 HOJA INFORME PRE-POST OPERATORIA ENFERMERIA $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500 $ 27.500
14111533
Cuadernillos o formularios para exámenes5Unidad1100845 Block PROTOCOLO DE ANESTESIA 1100845 Block PROTOCOLO DE ANESTESIA $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.250 $ 9.250
14111533
Cuadernillos o formularios para exámenes500Unidad1101489 TARJETAS TRATAMIENTO CELESTES 1101489 TARJETAS TRATAMIENTO CELESTES $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo6000Unidad2250047 Bolsas Blancas de papel para Farmacia 1/4 Kg2250047 Bolsas Blancas de papel para Farmacia 1/4 Kg $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
Total Neto $ 232.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.251
TOTAL OC $ 277.151


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.