Orden de Compra. Nº
1057494-2265-SE25
"
Formularios febrero 2025 1057494-12-LE24
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057494-2265-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
03-02-2025
Nombre de la Orden de Compra
Formularios febrero 2025 1057494-12-LE24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057494-12-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T.
61.608.102-0
Dirección de Unidad de Compra
Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1103
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T.
61.608.102-0
Dirección de Facturación
jose miguel carrera 3300, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago
Comuna
*
Impuesto
44251
Dirección de Envío de la Factura
jose miguel carrera 3300, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
04-02-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
IMPRESOS GARRETON SPA
Razón Social
IMPRESOS GARRETON SPA
R.U.T.
77.832.598-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
IMPRESOS GARRETON SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
500
Unidad no definida
2250047 Bolsas Blancas de papel para Farmacia 1 Kg
2250047 Bolsas Blancas de papel para Farmacia 1 Kg
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.500
$ 12.500
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
500
Unidad no definida
2250046 Bolsas Blancas de papel para Farmacia 1/2 Kg
2250046 Bolsas Blancas de papel para Farmacia 1/2 Kg
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.500
$ 12.500
14111533
Cuadernillos o formularios para exámenes
9
Unidad
1100350 Block EVALUACION PRE-ANESTESIA
1100350 Block EVALUACION PRE-ANESTESIA
$ 1.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.650
$ 16.650
14111533
Cuadernillos o formularios para exámenes
500
Unidad
1100740 HOJA INFORME PRE-POST OPERATORIA ENFERMERIA
1100740 HOJA INFORME PRE-POST OPERATORIA ENFERMERIA
$ 55,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.500
$ 27.500
14111533
Cuadernillos o formularios para exámenes
5
Unidad
1100845 Block PROTOCOLO DE ANESTESIA
1100845 Block PROTOCOLO DE ANESTESIA
$ 1.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.250
$ 9.250
14111533
Cuadernillos o formularios para exámenes
500
Unidad
1101489 TARJETAS TRATAMIENTO CELESTES
1101489 TARJETAS TRATAMIENTO CELESTES
$ 9,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
6000
Unidad
2250047 Bolsas Blancas de papel para Farmacia 1/4 Kg
2250047 Bolsas Blancas de papel para Farmacia 1/4 Kg
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 150.000
$ 150.000
Total Neto
$ 232.900
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 44.251
TOTAL OC
$ 277.151
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.