Orden de Compra. Nº1339163-70-AG24 "FOM-ADQUISICIÓN IMPRESORA INFRAESTRUCTURA"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Local de Educación Pública Santa Rosa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1339163-70-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-08-2024
Nombre de la Orden de Compra FOM-ADQUISICIÓN IMPRESORA INFRAESTRUCTURA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Programa 01
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Santa Rosa
R.U.T. 61.981.070-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 97 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Santa Rosa
R.U.T. 61.981.070-8
Dirección de Facturación El Llano Subercaseaux 3629, piso 10
Comuna San Miguel
Impuesto 88968,64
Dirección de Envío de la Factura El Llano Subercaseaux 3629, piso 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Marcel Agustin
Razón Social COMAAC SPA
R.U.T. 76.774.415-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Marcel Agustin
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45101515
Impresora núcleo1UnidadSe adjunta Detalle técnico , Impresora + insumos   $ 468.256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 468.256 $ 468.256
Total Neto $ 468.256
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 88.969
TOTAL OC $ 557.225


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.905.656-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.774.415-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 96.661.420-k Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.292.976-7 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.408.851-2 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 96.689.970-0 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.077.922-7 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.933.159-8 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.994.089-6 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 76.384.297-5 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.730.550-6 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.576.094-K Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 76.449.981-6 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 77.327.173-9 Ver adjunto