Orden de Compra. Nº1641-8015-SE24 "drm/CS/07-2024/TARJETA DE ALIMENTACION "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1641-8015-SE24
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 01-07-2024
Nombre de la Orden de Compra drm/CS/07-2024/TARJETA DE ALIMENTACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1641-283-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE D
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Unidad de Compra Avda Compañía de Jesús 3265
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9872
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Facturación Chacabuco 430, 2 Piso, Oficina CR Adm y Finanzas
Comuna *
Impuesto 3033613,435
Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 430, 2 Piso, Oficina CR Adm y Finanzas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sodexo Soluciones de Motivación Chile S.A
Razón Social SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.
R.U.T. 96.556.930-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sodexo Soluciones de Motivación Chile S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93151507
Procedimientos o servicios administrativos1Día/Hombre10-013-004-0006 @ RECARGA DE TARJETA DE ALIMENTACIONTARJETA DE ALIMENTACION CARGA EXTRAORDINARIAS MES DE JULIO 2024 PARA FUNCIONARIOS . $ 15.966.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.966.387 $ 15.966.387
Total Neto $ 15.966.386
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.033.613
TOTAL OC $ 18.999.999